学者信息

严晖 (Hui Yan)

管理学院

合作者

已发表成果:

WOK 论文 5 篇;中文核心 6 篇;其它论文 9 篇;图书及章节 5 本;

  • A Full Population Auditing Method Based on Machine Learning

    SUSTAINABILITY,,2022-12.
    Chen, Yasheng; Wu, Zhuojun; Yan, Hui
    WOS:000902851700001   10.3390/su142417008
    收录情况:SCIE、SSCI
  • Exploring Tourism Recovery in the Post-COVID-19 Period: An Evolutionary Game Theory Approach

    SUSTAINABILITY,,2021-08.
    Yan, Hui; Wei, Haixiang; Wei, Min
    WOS:000690276900001   10.3390/su13169162
    收录情况:SCIE、SSCI
  • Application of environmental audit in tourism industry-A case study of Huangshan scenic spot in China

    IPPTA: Quarterly Journal of Indian Pulp and Paper Technical Association,0379-5462,2018-09-01.
    Liao, Yang (1); Yan, Hui (1); Wei, Haixiang (1)
    EI:20184806150025  
    收录情况:EI
  • Managerial Ties, Market Orientation, and Export Performance: Chinese Firms Experience (vol 13, pg 611, 2017)

    MANAGEMENT AND ORGANIZATION REVIEW,1740-8776,2017-09.
    Yan, Hui; He, Xinming; Cheng, Binwu
    WOS:000412535400008   10.1017/mor.2017.24
    收录情况:SSCI
  • Managerial Ties, Market Orientation, and Export Performance: Chinese Firms Experience

    MANAGEMENT AND ORGANIZATION REVIEW,1740-8776,2017-09.
    Yan, Hui; He, Xinming; Cheng, Binwu
    WOS:000412535400007   10.1017/mor.2016.39
    收录情况:SSCI
  • 中国内部审计准则与国际内部审计准则的比较与借鉴

    审计研究,1002-4239,2010.
    王光远;严晖
    CSSCI 文科一类核心
  • 内部审计准则的国际比较

    审计与经济研究,1004-4833,2010.
    王光远;严晖
    CSSCI
  • 公司治理、公司管理与内部控制——对COSO企业风险管理框架(ERM)的分析

    财会通讯(学术版),1002-8072,2005-04-30.
    严晖
    文科核心
  • 风险导向内部审计:背景分析与框架建构

    财会通讯,1002-8072,2004-06-15.
    严晖
    文科核心
  • 内部审计报告关系及职能的嬗变

    审计理论与实践,1002-3739,2003-11-30.
    严晖
    文科核心
  • 公司治理与内部审计——基于风险管理目标的整合

    审计理论与实践,1002-3739,2003-02-28.
    严晖
    文科核心
  • 论合并范围信息披露之改进——基于我国A股上市公司年报样本的统计分析

    财会月刊,1004-0094,2017.
    杨绮;严晖
  • 论合并范围信息披露之改进——基于我国A股上市公司年报样本的统计分析

    财会月刊:会计版,1004-0094,2017.
    杨绮;严晖
  • 内部审计服务的变革——增值产品

    中国内部审计,1004-8278,2012.
    严晖
  • 《内部审计具体准则第14号—利用外部专家服务》释义

    财会月刊,1004-0094,2005-03-06.
    严晖
  • 《内部审计具体准则第13号——评价外部审计工作质量》释义

    财会月刊,1004-0094,2005-02-16.
    严晖
  • 《内部审计具体准则第12号——遵循性审计》释义

    财会月刊,1004-0094,2005-01-26.
    严晖
  • 《内部审计具体准则第10号——内部审计与外部审计的协调》释义

    财会月刊,1004-0094,2004-09-30.
    严晖
  • 《内部审计具体准则第3号——审计证据》释义

    财会月刊,1004-0094,2004-02-29.
    严晖
  • 《内部审计具体准则第1号——审计计划》释义

    财会月刊,1004-0094,2003-12-08.
    严晖
  • 审计理论. (教材 ). 机械工业出版社, 2009年04月.

  • 风险导向内部审计整合框架研究. (专著). 中国财政经济出版社, 2004年12月.

  • 内部审计理论与实务. (教材 ). 中国石化出版社, 2004年07月.

  • 中国内部审计规定与中国内部审计准则. (教材 ). 中国石化出版社, 2004年05月.

  • 审计学. (教材 ). 辽宁人民出版社, 2003年11月.